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昆明市官渡区第一中学2015年度部门决算公开说明

作者: 来源:发布时间:2016-10-09阅读:832

一、 bet36体育在线源码

官渡区第一中学于1977年建校,是官渡区区委政府创建的第一所公办全日制完全中学,学制:初中三年,高中三年。其宗旨和业务范围是实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展,高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。官渡区第一中学在官渡区教育局的领导下履行如下职能:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局、文体局的行政规章制度。

2.配合官渡区区委政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高两基工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。按照省、市、区的招生政策招收初中和高中学段的学生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在区教育局和官渡古镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐校园环境。

11.在区教育局和镇党委、政府的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

    昆明市官渡区第一中学积淀了优良的办学传统,拥有成熟的教师队伍,成功的教学管理经验,浓厚的校园文化,良好的社会声誉,各级政府、主管部门关心、帮助、支持为学校进一步腾飞奠定了坚实的基础,学校也为社会培养了大批优秀毕业生。2001年学校被云南省教育厅认定为省一级完全中学。2009年学校整体搬迁至云秀书院片区云秀路2736号。2013年学校被云南省教育厅认定为一级二等完全中学,现已发展成为官渡区示范窗口学校。

官渡区第一中学2015年纳入官渡区教育部门编制会计决算报表,事业编制257人,年末教职工实有人数250人。在校学生3046人,其中高中学生959人,初中学生2087人。离退休63人,其中离休1人,退休62人。

二、 2015年度部门决算表(详见附件部门决算公开表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、 2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2015年总收入3119.6万元,其中财政拨款3119.6万元,占总收入100%,事业收入0万元,占总收入的0%2014年总收入2760.2万元,其中财政补助收入2229.7万元,占总收入的80.8%,事业收入530.5万元,占总收入的19.2%,与上年相比,总收入增加13.02%,主要原因为财政加大了学校经费的投入。

 (二)支出决算情况说明

2015年总支出3329.4万元,其中基本支出3329.4万元,项目支出0万元,基本支出占总支出100%2014年总支出2760.2万元,其中基本支出2760.2万元,项目支出0万元,基本支出占总支出100%。总支出比上年增加569.2万元,增长20.6%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

基本支出情况说明:

2015年度基本支出3329.4万元。比2014年基本支出2760.2万元增长了20.6%,主要原因人员经费和公用经费增加2015年日人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)占基本支出的83.2%;公用支出(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等)占基本支出的16.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算说明

我校2015年度一般公共预算财政拨款支出3119.6万元,20142229.7万元对比增加了889.9万元,其中人员经费比2014年增加了621.4万元,公用经费比2014年增加了268.5 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:     

1.一般公共服务(类)支出 3119.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要工资福利支出2241.4万元,占总支出的71.9%;商品和服务支出350.1万元,占总支出的11.2%;对个人和家庭的补助528.1万元,占总支出的16.9%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2015年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0。上下年对比无差异。

 

 

昆明市官渡区第一中学

0一六年九月三十日